INFORME DE CONTROL INTERNO SEDEGES UAI- INF- CI-001/2020

ANTECEDENTES

En 26 de enero de 2015 se emite el Decreto Departamental Nº 65, como Restructuración del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES con la creación de la Unidad de Transparencia y la Unidad de Auditoria Interna.

OBJETIVOS

Examinar los procedimientos utilizados y resultados obtenidos en las opreaciones efectuadas por sus servidores públicos en cumplimiento de funciones asignadas en las unidades que conforman el Servicio Departamental de Gestión Social, con la finalidad de establecer el cumplimiento y aplicacion de los sistemas administrativos y de control promulgadas por la ley 1178, si estos fueron efectuados con eficiencia,economía,efectividad y transparencia con que fueron establecidos en el régimen de responsabilidad por la función pública del D.S. 23318, modificado por el D.S. 26237 de fecha 15 de septiembre de 2000.

 

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2017

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2017, 15 de diciembre

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2017, 26 de Octubre

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2018, 20 de Junio

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2018, 23 de julio

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2018, 23 de Julio II

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2018, 23 de Agosto

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2018, 23 de Agosto II

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2018, 28 de septiembre

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ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2018, 30 de Enero

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AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE ACOGIMIENTO A ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE ACOGIDA MARIA ESTHER QUEVEDO

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AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

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RESUMEN EJECUTIVO - EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

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Auditoria Interna

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SEDEGES-UAI-INF-S-002/2023 DE 28 DE FEBRERO DE 2023

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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL POA GESTIÓN 2023 La Paz, 30 de junio 2022

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Informe de Auditoria Interna SEDEGES - UAI - INF - S - 006/2023 de La Paz, 10 de julio 2023, correspondiente al PRIMER SEGIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME SEDEGES - AUI -INF - O - 003/2019 AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMAS DE

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RESÚMEN EJECUTIVO, INFORME UAI INF SEM 08/2023, INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEDEGES, GESTIÓN 2023

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EN CUMPLIMIENTO A LA NOTA CITE: GADLP/UAI/NIN-70/2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y COMUNICADO CGE/15/2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE LA PRESENTE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A L

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SEDEGES-UAI-INF-O-015/2023 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL EN (TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA Y MÉDICA) A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENC

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INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LA PAZ, DURANTE LA GESTIÓN 2023

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SEDEGES-UAI-INF-S-002/2024 8 DE ENERO DE 2024

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